Faktúra č. DFB0341/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0341/25
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia,údržba-vzduchotechnika-ŠJ
  • Dátum doručenia: 24.03.2025
  • Celková hodnota: 252,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0268/25
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť