Faktúra č. DFB0341/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0341/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tel.popl.-4/2019-mobil.sieť
  • Dátum doručenia: 01.05.2019
  • Celková hodnota: 183,42 €
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť