Faktúra č. DFB0338/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0338/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-zabezp.signalizácia
  • Dátum doručenia: 24.03.2025
  • Celková hodnota: 4 029,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0270/25
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť