Faktúra č. DFB0338/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0338/22
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-2022/4,dávkovač ABO-Roll-5ks
  • Dátum doručenia: 26.04.2022
  • Celková hodnota: 1 077,79 €
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť