Faktúra č. DFB0332/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0332/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zrážková voda-2023/3
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 1 983,52 €
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť