Faktúra č. DFB0331/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0331/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-pracovné odevy-ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 486,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0029/19
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť