Faktúra č. DFB0327/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0327/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 275,47 €
  • Identifikácia objednávky: 0166/23
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť