Faktúra č. DFB0321/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0321/24
  • Popis fakturovaného plnenia: sifón fľaša Nitro+bombičky,varič souce vide,vákuovačka+sáčky,sušíčka ovocia,sodastream,frapovač-OV
  • Dátum doručenia: 18.03.2024
  • Celková hodnota: 2 081,23 €
  • Identifikácia objednávky: 0287/24,0232/24
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť