Faktúra č. DFB0319/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0319/18
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-5/2018-ŠJ
  • Dátum doručenia: 15.05.2018
  • Celková hodnota: 29,28 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť