Faktúra č. DFB0305/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0305/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-cukrár
  • Dátum doručenia: 18.04.2019
  • Celková hodnota: 62,38 €
  • Identifikácia objednávky: 0154/19
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť