Faktúra č. DFB0304/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0304/25
  • Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál
  • Dátum doručenia: 17.03.2025
  • Celková hodnota: 595,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0220/25
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť