Faktúra č. DFB0303/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0303/23
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena svietidiel-úsporné opatrenia-škola-KZ41,RO 22/V/2023+KZ46
  • Dátum doručenia: 16.03.2023
  • Celková hodnota: 58 632,00 €
  • Identifikácia zmluvy: RO 22/V/2023
  • Identifikácia objednávky: 0706/22
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť