Faktúra č. DFB0303/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0303/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-prívodné ventily-telocvičňa
  • Dátum doručenia: 05.04.2022
  • Celková hodnota: 2 450,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0220/22
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť