Faktúra č. DFB0293/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0293/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 23.04.2019
  • Celková hodnota: 327,22 €
  • Identifikácia objednávky: 0185/19
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť