Faktúra č. DFB0283/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0283/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV
  • Dátum doručenia: 27.02.2024
  • Celková hodnota: 142,06 €
  • Identifikácia objednávky: 0167/24
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť