Faktúra č. DFB0283/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0283/20
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby-ŠJ
  • Dátum doručenia: 27.05.2020
  • Celková hodnota: 79,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0168/20
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť