Faktúra č. DFB0283/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0283/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 15.04.2019
  • Celková hodnota: 13,68 €
  • Identifikácia objednávky: 0157/19
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť