Faktúra č. DFB0279/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0279/25
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia-el.spotrebiče
  • Dátum doručenia: 11.03.2025
  • Celková hodnota: 5 638,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0151/25
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť