Faktúra č. DFB0245/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0245/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-2023/3,dávkovače-prenájom
  • Dátum doručenia: 13.03.2023
  • Celková hodnota: 773,80 €
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť