Faktúra č. DFB0244/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0244/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 349,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0188/25
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť