Faktúra č. DFB0240/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0240/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-chladiaci box
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 278,16 €
  • Identifikácia objednávky: 0140/19
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť