Faktúra č. DFB0238/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0238/21
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 13.05.2021
  • Celková hodnota: 308,09 €
  • Identifikácia objednávky: 0210/21
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť