Faktúra č. DFB0237/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0237/20
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 30.04.2020
  • Celková hodnota: 1 810,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky:
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť