Faktúra č. DFB0235/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0235/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-cukrár
  • Dátum doručenia: 08.03.2023
  • Celková hodnota: 198,66 €
  • Identifikácia objednávky: 0176/23
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť