Faktúra č. DFB0226/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0226/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčný prostriedok
  • Dátum doručenia: 27.04.2020
  • Celková hodnota: 561,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0142/20
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť