Faktúra č. DFB0223/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0223/21
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-2021/4
  • Dátum doručenia: 10.05.2021
  • Celková hodnota: 458,88 €
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť