Faktúra č. DFB0222/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0222/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-umývačka,konvektomat-OV
  • Dátum doručenia: 20.02.2025
  • Celková hodnota: 666,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0201/25,0202/25
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť