Faktúra č. DFB0219/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0219/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-osvetlenie-telocvičňa-§69
  • Dátum doručenia: 17.03.2022
  • Celková hodnota: 4 702,72 €
  • Identifikácia objednávky: 0067/22
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť