Faktúra č. DFB0218/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0218/25
  • Popis fakturovaného plnenia: pomôcky-TV
  • Dátum doručenia: 20.02.2025
  • Celková hodnota: 187,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0126/25
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť