Faktúra č. DFB0206/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0206/23
  • Popis fakturovaného plnenia: revízie-el.spotr.,ručné náradie,predl.šnúry-škola+dielne
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 3 999,96 €
  • Identifikácia objednávky: 0043/23
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť