Faktúra č. DFB0203/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0203/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné-2/2019
  • Dátum doručenia: 13.03.2019
  • Celková hodnota: 375,44 €
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť