Faktúra č. DFB0184/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0184/23
  • Popis fakturovaného plnenia: prepravky na poháre-10ks-OV
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 523,44 €
  • Identifikácia objednávky: 0128/23
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť