Faktúra č. DFB0177/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0177/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-auto TT918BI
  • Dátum doručenia: 08.03.2019
  • Celková hodnota: 737,38 €
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť