Faktúra č. DFB0173/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0173/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá-škola
  • Dátum doručenia: 12.02.2025
  • Celková hodnota: 154,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0239/24
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť