Faktúra č. DFB0169/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0169/17
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-3/2017
  • Dátum doručenia: 20.03.2017
  • Celková hodnota: 285,61 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť