Faktúra č. DFB0163/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0163/22
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 23.02.2022
  • Celková hodnota: 1 379,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0126/22
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť