Faktúra č. DFB0162/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0162/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vysávač Kärcher WD5 V-1ks
  • Dátum doručenia: 17.02.2023
  • Celková hodnota: 190,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0129/23
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť