Faktúra č. DFB0158/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0158/25
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby-ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.02.2025
  • Celková hodnota: 738,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0149/25
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť