Faktúra č. DFB0140/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0140/25
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kanc.potreby
  • Dátum doručenia: 06.02.2025
  • Celková hodnota: 2 643,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0187/25
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť