Faktúra č. DFB0140/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0140/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 62,01 €
  • Identifikácia objednávky: 0002/24
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť