Faktúra č. DFB0140/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0140/18
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-sporák-cukrári
  • Dátum doručenia: 26.02.2018
  • Celková hodnota: 139,32 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť