Faktúra č. DFB0139/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0139/20
  • Popis fakturovaného plnenia: balená voda-škola+dielne
  • Dátum doručenia: 02.03.2020
  • Celková hodnota: 142,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť