Faktúra č. DFB0138/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0138/24
  • Popis fakturovaného plnenia: kufor kozm.prenosný stolík s USB-1ks-TV-kozmetičky
  • Dátum doručenia: 25.01.2024
  • Celková hodnota: 404,57 €
  • Identifikácia objednávky: 0109/24
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť