Faktúra č. DFB0135/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0135/24
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kozmetik-vizážista
  • Dátum doručenia: 02.02.2024
  • Celková hodnota: 433,19 €
  • Identifikácia objednávky: 0137/24
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť