Faktúra č. DFB0129/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0129/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV
  • Dátum doručenia: 16.02.2022
  • Celková hodnota: 4 297,06 €
  • Identifikácia objednávky: 0107/22
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť