Faktúra č. DFB0127/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0127/20
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 24.02.2020
  • Celková hodnota: 177,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0082/20
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť