Faktúra č. DFB0125/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0125/23
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia-gastrozariadenia-ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 367,72 €
  • Identifikácia objednávky:
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť