Faktúra č. DFB0123/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0123/17
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 02.03.2017
  • Celková hodnota: 987,68 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť