Faktúra č. DFB0119/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/21
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 28.02.2021
  • Celková hodnota: 216,46 €
  • Identifikácia objednávky: 0053/21
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť