Faktúra č. DFB0113/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0113/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 03.02.2025
  • Celková hodnota: 80,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0010/25
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť